岗位职责:
1、负责开展全面管理审计、财务审计、项目后评价等专项审计;开展尽职调查、舞弊审计等日常审计;
2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;
3、负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;
4、具体实施审计工作,承担审计项目职责,高质高效完成审计任务,出具审计报告,推动审计建议的落实;
5、协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;
6、协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
任职要求:
1、本科以上学历,6-10年以上内外部审计相关工作经验,有企业内控、内审经验或大型会计事务所工作经历;5年以上同岗位工作经验。
2、熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程、熟悉财经法律法规;
3、跨部门合作能力、较强的人际理解力和沟通协调能力、良好的报告撰写能力;
4、持财务相关证书,熟练使用财务软件、审计软件。
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周一到周五,8:30-18:00,午休1.5小时,双休;
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