2023.12.27 发布
内部控制与审计专员
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  • 北京
  • 本科
  • 3-5年
  • 1人
  • 性别不限
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职位描述:
一、 内部控制 1. 基于研究院现状及业务需要,构建内控管理体系、制定相关制度、完善内部流程; 2. 负责公司的内控管理,梳理和完善公司内部流程,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实; 3. 了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性,对公司层面及各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,针对发现的业务流程管控缺失或者不足,提出合规建议并督促控制措施落地; 4. 营造良好的内控环境,及时、正确地传递研究院的内控基调,进行内控相关知识分析与培训,提升公司整体内控管理能力。 二、 内部审计 1. 根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划; 2. 根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计,包括拟定审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书、出具内部审计报告等工作;对审计过程中发现的问题提出改进建议,跟踪督促相关部门落实整改; 3. 配合外部审计单位沟通,协助审计过程中与相关部门的协调和沟通,根据审计情况制定整改方案,追踪监督审计整改情况。
任职资格
1. 本科以上学历,法律、财务、审计等相关专业; 2. 3-5年内控、审计、法务工作经验; 3. 熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程,具备独立开展相关工作的能力; 4. 具备良好的职业素养及职业道德,敬业、诚实、务实,具备较强的逻辑分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。

上班地址:-北京-科创七街与经海三路交叉口

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最近更新: 2023.12.27
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公司简介:
上海映猎企业管理咨询有限公司

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