工作职责:
1、草拟、修订内审稽核相关制度及流程、文本等,参与建立内审稽核管理体系;
2、根据工作安排,参与对集团总部各部门、各分子公司及单位开展的运营管理、财务管理、行政管理等工作的稽核检查项目;
3、在稽核检查项目执行过程中,负责编制稽核方案、工作底稿、撰写稽核报告、提出整改建议、稽核意见、跟踪稽核检查整改情况及提出后续稽核建议等;
4、按要求收集整理基础数据资料、业务制度等,为稽核项目实施提供稽核依据;
5、关注并及时掌握运营管理等业务的开展情况、风险状况和内控制度执行情况,发现有普遍性、重要性的问题应及时收集材料并向上级领导报告;
6、了解其他专业的业务制度,根据需要,参与其他专业项目的现场稽核工作;
7、协助、配合外部审计机构相关审计工作,跟踪检查外部审计机构整改方案要求的整改情况;
8、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1、审计、会计、财务管理等相关专业,本科及以上学历,1-2年以上审计/稽核相关工作经验;
2、具备优秀的文字表达能力和沟通能力;
3、具备团队意识,工作积极主动,能够承受较强的工作压力,愿意接受出差安排;
4、取得与财务、审计相关资格证书(如CPA、CIA、ACCA等)者优先考虑。
5、具备美国上市公司审计或内控经验、四大会计师事务所工作经验者优先考虑。
上班地址:-广东-广州-广州市天河区珠江新城高德置地广场冬广场G座44楼
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