工作职责:
1.向审计委员会报告,领导内部审计组根据审计实务和标准进行审计。
2.根据审计规划及中长期审计战略设定风险;
3.准备和计划符合公司战略眼光的风险图,年度风险评估,安排和执行年度审计计划。
4.确定潜在的风险和问题,报告审计结果,提供建议并与业务合作开发解决方案以减轻风险。
5.聘请,培训,发展,指导和评估内部审计人员。
6.作为新控制程序的研究,开发,评估和实施的内部控制主体专家。
7.支持领导小组就风险管理提供咨询。
8.根据管理层的要求,直接和监督特别审查和调查,以解决业务,财务和合规风险。
9.向管理层提出建议并简化流程,以加快决策。
岗位要求:
1.会计金融学士学位,持有CPA/CIA证书优先。
2.至少有10年的内部审计和监督经验,最好从欧洲跨国公司获得区域覆盖。
3.强大的商业头脑,能够以成熟,独立的方式与高级管理层进行协作与沟通。
4.熟悉中国会计准则和税收法规。
5.了解美国SOX和CSOX要求与实践经验。
6.上市公司的经验(最好中国上市),理解上市规则和要求优先
7.了解合规计划的内容。
8.高标准的诚信和领导能力。
9.熟练的英语听说读写和普通话沟通能力。
职位福利:五险一金、交通补助、餐补、通讯补助、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、节日福利
上班地址:-四川-成都-成都市金牛区全兴路9号
该职位发布已超过90天,可能已过期!