岗位职责:
1、建立符合审计体系,负责组织制定、修改、更新制定集团审计规范、制度流程,并监督有关规章制度的执行;
2、根据集团战略发展需要,确定年度审计方向。(审计立项包含但不限于以下内容:经营业绩审计、财务信息化审计、内控流程审计、离任审计、工程审计、专项审计等)
3、编制业务审计方案,明确审计目标,督促审计进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;
复核审计工作底稿,搭建审计报告撰写框架,完成审计报告的撰写。出具审计意见,并和审计客户沟通,落实整改计划。
4、跟踪监督审计整改计划的落实;
5、制定部门工作计划,对各项工作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定。
6、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计/审计专业,
2、45岁以内,5年以上大型企业集团审计或财务管理工作经验,
3、熟练的运用财务、审计软件、office办公软件,
4、CPA、会计师或相关中级以上资格,
5、熟悉审计业务流程及各种财务会计制度、国家税收法律法规制度等;
工作认真,有强烈责任心、能承受工作压力,团队合作精神,具有组织、沟通、协调、创新、分析判断等能力;
上班地址:-黑龙江-大庆-大庆龙庆钢构彩板有限公司(萨尔图分公司)
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